- 23 Eylül 2011
- 284
- 182
- 303
Tahsilat yapınca resmi ise işlem mutlaka kaşeli ve imzalı tahsilat makbuzu alın. İşlem 8.000,0 TL yi geçiyorsa bankadan yapılmak zorunda. Ayrıca kod olmadan nasıl cari kart açılıyor ki ? O şekilde cari hesapları takip etmek çok zor olur.
Örneğin;Alıcılar Hesabı -120.01.01 Ana Hesap. A işletmesine mal sattınız diyelim. Cari kod;
120.01.01.A001 - A İşletmesi
Siz de bu şekilde değil mi ?
resmi muhasebeyi tutmuyosanız resmi açıdan sıkıntı yok, ama böyle de ön muhasebe tutulmaz ki? gayri resmide olsa ben her sene bilanço çıkarıyorum mesela. kayıt tutmazsanız gayri resmi (gerçek) kar-zarar bilemezsinizki. düzen açısından tutulması lazım
valla çok enteresan bi sistemmiş, sizin herşeyi sıfırdan yapmanız lazım, öyle kdvmi hesaplanırmış. kullandığınız programın adı ne peki?resmi muhasebe tutuluyo burda.Ama masraflar gelir ler giderler Cari hesapların ödemeleri ve faturalar dışında hiç birşey yok sistem de.mesela her ay sonu kdv exelden tek tek yazılıp çıkartılıyo...Ya böyle sıkıntı olur bana bence ne yapmalıyım
nakıt tahsılatın makbuzu para verılırken alınmalı kı sonradan yok sayılamasın... muhasebe kaydına gelınce aynı ay ıcınde makbuz işlentisi yapılabılınır. (makbuzda parayı odedıgınız tarıh olmalı)
valla çok enteresan bi sistemmiş, sizin herşeyi sıfırdan yapmanız lazım, öyle kdvmi hesaplanırmış. kullandığınız programın adı ne peki?
hah, bende logo kullanıyorum, logo go plus. carileri değişterebilirsiniz kod verip. 120 ve 320 diye ayırarak. stoklarıda öyle. tabi bide muhasebe kodları var. muhasebeleştirme işlemi yapmanız lazım herşeyi. işiniz biraz zor.
hah, bende logo kullanıyorum, logo go plus. carileri değişterebilirsiniz kod verip. 120 ve 320 diye ayırarak. stoklarıda öyle. tabi bide muhasebe kodları var. muhasebeleştirme işlemi yapmanız lazım herşeyi. işiniz biraz zor.
tamam bizimde muhasebede tutuluyor ama ben gayri resmide olsa bilanço çıkarıyorum. aslında çoğunlukla resmi çalışıyoruz ama kasa giderleri falan hepsini muhasebeye bildiremediğim için kendim tutuyorum. o sebeple tüm işlemleri kendim muhasebeleştiriyorum. eğer dosdoğru tutmak istiyosanız sizinde muhasebeleştirme yapmanız lazım. resmi evraklar muhasebeye gider elbet ama stokları?kasayı? cari hesapları sağlıklı tutabilmeniz için bi düzen şarthee bide muhasebeleştirma işlemi burada yapılmıyo.mesela ben önceden kısa bi süre öğrenmek için tanıdığın yanında muhasebe öğrendim...o firmada genel muhasebeden adam geliyo du oturup bilgisayarımızdan muhasebeleştirme yapıyodu..Ama burada patron her ay faturaları giderleri toplayıp genel muhasebemize götürüyo yani demek ki orda mı yapılıyo bu muhasebeleştirme işlemi
yani heralde ona güvendiler ama yanlış tabi. bu şekilde düzenli olmaz, sıkıntı yaşarsınızmuhasebeleştirme dışarda diye mi kdv ler sistemde değilde exel de yapılmıştır? ve muhasebeleştirme dışarda diyemi 100 320 120 yoktur?
tamam bizimde muhasebede tutuluyor ama ben gayri resmide olsa bilanço çıkarıyorum. aslında çoğunlukla resmi çalışıyoruz ama kasa giderleri falan hepsini muhasebeye bildiremediğim için kendim tutuyorum. o sebeple tüm işlemleri kendim muhasebeleştiriyorum. eğer dosdoğru tutmak istiyosanız sizinde muhasebeleştirme yapmanız lazım. resmi evraklar muhasebeye gider elbet ama stokları?kasayı? cari hesapları sağlıklı tutabilmeniz için bi düzen şart
canım onun için yetkiye gerek yok mesela 153.01.001 diye bi ürün kodu açtın diyelim stok kartının içindeki muhasebe hesapları bölümünden bu malı aldığındai sattığında, iade ettiğininde hangi hesaba gitmesi lazım bunu tanımlıyosun. alış işlemi yaptın diyelim 153 ticari mallar hesabına gitmesi lazım. muhasebe modülünden hesap planına girdiğinde kasa, çek, alıcı,satıcı, ticari mal vb ne kadar hareket yapmışsın görürsün. ayrıca hiç bişi, sana patlamaz firmanın mali müşaviri var çünkü resmi sorumluluk ondamuhasebeleştirme yapmam için yetkim var mı...ben ön muhasebeyim :S
canım onun için yetkiye gerek yok mesela 153.01.001 diye bi ürün kodu açtın diyelim stok kartının içindeki muhasebe hesapları bölümünden bu malı aldığındai sattığında, iade ettiğininde hangi hesaba gitmesi lazım bunu tanımlıyosun. alış işlemi yaptın diyelim 153 ticari mallar hesabına gitmesi lazım. muhasebe modülünden hesap planına girdiğinde kasa, çek, alıcı,satıcı, ticari mal vb ne kadar hareket yapmışsın görürsün. ayrıca hiç bişi, sana patlamaz firmanın mali müşaviri var çünkü resmi sorumluluk onda
valla bilemedim kafam karıştı bildiğimden şaştım :)muhasebe modülü yok diye sevinmelimiyim...ozaman ben bişey yapamam ki değil mi
valla bilemedim kafam karıştı bildiğimden şaştım :)
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?