• Merhaba, Kadınlar Kulübü'ne ÜCRETSİZ üye olarak yorumlar ile katkıda bulunabilir veya aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.

muhasebeci bayanlar bakarmısınız

Tahsilat yapınca resmi ise işlem mutlaka kaşeli ve imzalı tahsilat makbuzu alın. İşlem 8.000,0 TL yi geçiyorsa bankadan yapılmak zorunda. Ayrıca kod olmadan nasıl cari kart açılıyor ki ? O şekilde cari hesapları takip etmek çok zor olur.
Örneğin;Alıcılar Hesabı -120.01.01 Ana Hesap. A işletmesine mal sattınız diyelim. Cari kod;
120.01.01.A001 - A İşletmesi
Siz de bu şekilde değil mi ?
 
Tahsilat yapınca resmi ise işlem mutlaka kaşeli ve imzalı tahsilat makbuzu alın. İşlem 8.000,0 TL yi geçiyorsa bankadan yapılmak zorunda. Ayrıca kod olmadan nasıl cari kart açılıyor ki ? O şekilde cari hesapları takip etmek çok zor olur.
Örneğin;Alıcılar Hesabı -120.01.01 Ana Hesap. A işletmesine mal sattınız diyelim. Cari kod;
120.01.01.A001 - A İşletmesi
Siz de bu şekilde değil mi ?



bu şekil de değil işte.. ne 100 var ne 120 ne 320.Hiç kod verilmemiş.Ama hesap takibi yapılıyo mutabakatlarda sıkıntı yok
 
resmi muhasebeyi tutmuyosanız resmi açıdan sıkıntı yok, ama böyle de ön muhasebe tutulmaz ki? gayri resmide olsa ben her sene bilanço çıkarıyorum mesela. kayıt tutmazsanız gayri resmi (gerçek) kar-zarar bilemezsinizki. düzen açısından tutulması lazım


resmi muhasebe tutuluyo burda.Ama masraflar gelir ler giderler Cari hesapların ödemeleri ve faturalar dışında hiç birşey yok sistem de.mesela her ay sonu kdv exelden tek tek yazılıp çıkartılıyo...Ya böyle sıkıntı olur bana bence ne yapmalıyım
 
resmi muhasebe tutuluyo burda.Ama masraflar gelir ler giderler Cari hesapların ödemeleri ve faturalar dışında hiç birşey yok sistem de.mesela her ay sonu kdv exelden tek tek yazılıp çıkartılıyo...Ya böyle sıkıntı olur bana bence ne yapmalıyım
valla çok enteresan bi sistemmiş, sizin herşeyi sıfırdan yapmanız lazım, öyle kdvmi hesaplanırmış. kullandığınız programın adı ne peki?
 
nakıt tahsılatın makbuzu para verılırken alınmalı kı sonradan yok sayılamasın... muhasebe kaydına gelınce aynı ay ıcınde makbuz işlentisi yapılabılınır. (makbuzda parayı odedıgınız tarıh olmalı)



ama vaktiyle almamışlar işlememişler..ben artık mecburen geldiğim tarihten sonra halledebilcem.
 
hah, bende logo kullanıyorum, logo go plus. carileri değişterebilirsiniz kod verip. 120 ve 320 diye ayırarak. stoklarıda öyle. tabi bide muhasebe kodları var. muhasebeleştirme işlemi yapmanız lazım herşeyi. işiniz biraz zor.
 
hah, bende logo kullanıyorum, logo go plus. carileri değişterebilirsiniz kod verip. 120 ve 320 diye ayırarak. stoklarıda öyle. tabi bide muhasebe kodları var. muhasebeleştirme işlemi yapmanız lazım herşeyi. işiniz biraz zor.



hee bide muhasebeleştirma işlemi burada yapılmıyo.mesela ben önceden kısa bi süre öğrenmek için tanıdığın yanında muhasebe öğrendim...o firmada genel muhasebeden adam geliyo du oturup bilgisayarımızdan muhasebeleştirme yapıyodu..Ama burada patron her ay faturaları giderleri toplayıp genel muhasebemize götürüyo yani demek ki orda mı yapılıyo bu muhasebeleştirme işlemi
 
muhasebeleştirme orda diye kod açmamışlar sa da sıkıntı mı
 
hee bide muhasebeleştirma işlemi burada yapılmıyo.mesela ben önceden kısa bi süre öğrenmek için tanıdığın yanında muhasebe öğrendim...o firmada genel muhasebeden adam geliyo du oturup bilgisayarımızdan muhasebeleştirme yapıyodu..Ama burada patron her ay faturaları giderleri toplayıp genel muhasebemize götürüyo yani demek ki orda mı yapılıyo bu muhasebeleştirme işlemi
tamam bizimde muhasebede tutuluyor ama ben gayri resmide olsa bilanço çıkarıyorum. aslında çoğunlukla resmi çalışıyoruz ama kasa giderleri falan hepsini muhasebeye bildiremediğim için kendim tutuyorum. o sebeple tüm işlemleri kendim muhasebeleştiriyorum. eğer dosdoğru tutmak istiyosanız sizinde muhasebeleştirme yapmanız lazım. resmi evraklar muhasebeye gider elbet ama stokları?kasayı? cari hesapları sağlıklı tutabilmeniz için bi düzen şart
 
muhasebeleştirme dışarda diye mi kdv ler sistemde değilde exel de yapılmıştır? ve muhasebeleştirme dışarda diyemi 100 320 120 yoktur?
 
muhasebeleştirme dışarda diye mi kdv ler sistemde değilde exel de yapılmıştır? ve muhasebeleştirme dışarda diyemi 100 320 120 yoktur?
yani heralde ona güvendiler ama yanlış tabi. bu şekilde düzenli olmaz, sıkıntı yaşarsınız
 
tamam bizimde muhasebede tutuluyor ama ben gayri resmide olsa bilanço çıkarıyorum. aslında çoğunlukla resmi çalışıyoruz ama kasa giderleri falan hepsini muhasebeye bildiremediğim için kendim tutuyorum. o sebeple tüm işlemleri kendim muhasebeleştiriyorum. eğer dosdoğru tutmak istiyosanız sizinde muhasebeleştirme yapmanız lazım. resmi evraklar muhasebeye gider elbet ama stokları?kasayı? cari hesapları sağlıklı tutabilmeniz için bi düzen şart


muhasebeleştirme yapmam için yetkim var mı...ben ön muhasebeyim :S
 
bende burda rahat ders çalışırım diye buraya girdim...yani muhasebe benim işim değil de işte. 4 sene burdayım planlarıma göre giderse mezun olana kadar yani burda çalışcam.O 4 senede de bi denetlemeye gelinirse hersey bana patlarsa yandım
 
muhasebeleştirme yapmam için yetkim var mı...ben ön muhasebeyim :S
canım onun için yetkiye gerek yok mesela 153.01.001 diye bi ürün kodu açtın diyelim stok kartının içindeki muhasebe hesapları bölümünden bu malı aldığındai sattığında, iade ettiğininde hangi hesaba gitmesi lazım bunu tanımlıyosun. alış işlemi yaptın diyelim 153 ticari mallar hesabına gitmesi lazım. muhasebe modülünden hesap planına girdiğinde kasa, çek, alıcı,satıcı, ticari mal vb ne kadar hareket yapmışsın görürsün. ayrıca hiç bişi, sana patlamaz firmanın mali müşaviri var çünkü resmi sorumluluk onda
 
canım onun için yetkiye gerek yok mesela 153.01.001 diye bi ürün kodu açtın diyelim stok kartının içindeki muhasebe hesapları bölümünden bu malı aldığındai sattığında, iade ettiğininde hangi hesaba gitmesi lazım bunu tanımlıyosun. alış işlemi yaptın diyelim 153 ticari mallar hesabına gitmesi lazım. muhasebe modülünden hesap planına girdiğinde kasa, çek, alıcı,satıcı, ticari mal vb ne kadar hareket yapmışsın görürsün. ayrıca hiç bişi, sana patlamaz firmanın mali müşaviri var çünkü resmi sorumluluk onda



inş...bide baktım da muhasebe modülü yok.logo start benim ki..
 
muhasebe modülü yok diye sevinmelimiyim...ozaman ben bişey yapamam ki değil mi
 
Back